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      2014年度蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局部門決算

       

      2014年度蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局部門決算

       

      目    錄

       

      第一部分  部門基本概況

      一、 部門主要職能

      二、 部門基本情況

      三、 決算年度的主要工作情況

      第二部分  2014年部門決算說明

      一、收入決算說明

      二、支出決算說明

      三、“三公”支出說明

      第三部分  2014部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

           五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

             六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算表

             七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表


      第一部分 部門基本概況

      一、部門主要職能

      (一)貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī),擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度發(fā)展計(jì)劃及國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃主要指標(biāo)。

      (二)研究分析全區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及發(fā)展情況,進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)測(cè)、預(yù)警,研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題,提出宏觀調(diào)控的對(duì)策和建議,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

      (三)指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道)、區(qū)直部門的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃工作。

      (四)貫徹實(shí)施國家、省和市投資主管部門頒布的固定資產(chǎn)投資政策;監(jiān)測(cè)分析固定資產(chǎn)投資狀況,參與籌措重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金;審批財(cái)政性資金投資項(xiàng)目。

      (五)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí),提出重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。

      (六)負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,參與擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策。

      (七)推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題,綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)有關(guān)工作。

      (八)制定區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目儲(chǔ)備計(jì)劃,對(duì)列入計(jì)劃的省、市、區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,進(jìn)行協(xié)調(diào)、跟蹤、指導(dǎo)、督辦,按時(shí)編報(bào)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目完成進(jìn)度情況。

      (九)組織編制國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃,研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系,協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題,組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

      (十)貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的方針政策、方法制度和法律法規(guī),擬訂統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃和調(diào)查計(jì)劃并組織實(shí)施。

      (十一)組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,執(zhí)行國家和省的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度,核算全區(qū)(含鎮(zhèn)、街道)生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料,監(jiān)督管理全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算工作。

      (十二)貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)價(jià)格工作的方針政策和法律法規(guī);制定并組織實(shí)施價(jià)格管理辦法、規(guī)定。

      (十三)負(fù)責(zé)價(jià)格分析、預(yù)測(cè)、預(yù)警和監(jiān)控。

      (十四)按照價(jià)格管理目錄,管理國家、省、市列名管理的商品、服務(wù)價(jià)格及中介服務(wù)收費(fèi)。

      (十五)規(guī)范經(jīng)營者價(jià)格行為,制止低價(jià)傾銷、牟取暴利、價(jià)格欺詐等不正當(dāng)價(jià)格行為。

      (十六)依法對(duì)商品和服務(wù)價(jià)格、行政事業(yè)性收費(fèi)、經(jīng)營者和中介組織價(jià)格行為進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)價(jià)格、收費(fèi)違法違規(guī)行為實(shí)施行政處罰和行政強(qiáng)制措施。

      (十七)承辦區(qū)人民政府和市發(fā)展和改革局(市物價(jià)局)、市統(tǒng)計(jì)局交辦的其他事項(xiàng)。

      二、部門基本情況

      蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局納入部門決算編制行政(事業(yè))單位2個(gè),包括:江門市蓬江區(qū)城鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、江門市蓬江區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心

      蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局編制人數(shù)13人,實(shí)有12人,離退休5人。下屬單位編制10人,實(shí)有9人,離退休0人。

      三、決算年度的主要工作情況

      2014年,我們將繼續(xù)圍繞區(qū)委區(qū)政府的中心工作,認(rèn)真履行職能,做到審時(shí)度勢(shì),努力促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較好發(fā)展,在著力抓好年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的同時(shí),積極做好以下方面主要工作:

      (一)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)分析,把握經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)

      面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),密切跟蹤經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的新情況、新動(dòng)向,注重發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題。認(rèn)真做好全區(qū)投資、服務(wù)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、金融、外貿(mào)等專項(xiàng)形勢(shì)分析和監(jiān)測(cè)工作。堅(jiān)持每月分析,及時(shí)研判,超前謀劃,提出對(duì)策建議供區(qū)委、區(qū)政府決策參考。

      (二)切實(shí)做好第三次全國經(jīng)濟(jì)普查工作

      基礎(chǔ)工作做實(shí)做牢。每星期召開一次經(jīng)普工作會(huì)議,專門設(shè)置經(jīng)普熱線,經(jīng)普入戶46949戶,獲得數(shù)據(jù)2396575項(xiàng)。首次開展經(jīng)普?qǐng)?zhí)法。嚴(yán)格按照市經(jīng)普辦《經(jīng)普階段統(tǒng)計(jì)執(zhí)法工作操作指引》的要求,經(jīng)普?qǐng)?zhí)法檢查階段共派發(fā)了《催報(bào)通知書》1954份、《檢查查詢書》1954份,發(fā)出《行政處罰決定書》11份、《責(zé)令改正通知書》11份。

      (三)繼續(xù)推進(jìn)“四大工程”建設(shè)

      緊密監(jiān)控上報(bào)進(jìn)度及質(zhì)量,確保不違反四條紅線,開展“四大工程”系列培訓(xùn)。啟用云系統(tǒng)、GDP核算系統(tǒng)及PDA數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè),信息化程度全市領(lǐng)先。重視統(tǒng)計(jì)人員素質(zhì)的加強(qiáng)與培養(yǎng),舉辦內(nèi)部業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)8次,參加人數(shù)達(dá)40人次。

      (四)強(qiáng)化監(jiān)管確保價(jià)格水平保持穩(wěn)定

      我局以常態(tài)化市場(chǎng)巡查機(jī)制為基礎(chǔ),加強(qiáng)節(jié)日期間市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)管工作,重點(diǎn)監(jiān)管各主要商業(yè)街和市區(qū)主要農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的價(jià)格行為。全年對(duì)全區(qū)42家平價(jià)商店進(jìn)行了認(rèn)真檢查,從農(nóng)貿(mào)產(chǎn)品種類、價(jià)格公示、店面環(huán)境等諸多方面進(jìn)行量化考核,發(fā)現(xiàn)不足,限期整改,進(jìn)一步提升了平價(jià)商店的經(jīng)營質(zhì)量。

      (五)加強(qiáng)管理固定投資工作

      嚴(yán)格執(zhí)行投資項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)、備案管理程序。全年完成審批核準(zhǔn)項(xiàng)目108個(gè),總投資3.28億元,總投資同比下降72.4%。完成社會(huì)投資備案項(xiàng)目35個(gè),總建筑面積20.7萬平方米,計(jì)劃總投資4.68億元,建筑面積和總投資同比分別下降38.6%和34.5%。

       

      第二部分  2014 年部門決算說明

      一、收入決算說明

      2014年收入決算706.11萬元,其中:財(cái)政撥款收入610.26萬元,其他收入95.85萬元。

      二、支出決算說明

      2014年支出決算518.66萬元,其中:財(cái)政撥款支出518.66萬元。

      2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出293.76萬元,占57%,其中:工資福利支出194.71萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助64.95萬元,商品和服務(wù)支出34.1萬元;項(xiàng)目支出決算224.9萬元,占43%,主要支出項(xiàng)目有農(nóng)村調(diào)查經(jīng)費(fèi)、經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)、在地統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)、綜合辦公經(jīng)費(fèi)、城市調(diào)查經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)計(jì)事業(yè)經(jīng)費(fèi)及其他。

      三、“三公經(jīng)費(fèi)支出說明

      2014年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共 10.36 萬元,具體情況如下

      1.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 5.83 萬元。公務(wù)車保有量 1 輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 5.83 萬元,主要用于到各鎮(zhèn)街調(diào)研、調(diào)查等公務(wù)出行,比上年減少1%。

      2.公務(wù)接待費(fèi)支出 4.53 萬元,主要用于省市調(diào)研接待費(fèi)、下基層檢查的誤餐費(fèi)及加班餐費(fèi),比上年減少1%。

      2014年蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局部門決算表

      表一:

      收入支出決算總表

      部門:蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局

       

       

       

       

      位:萬元

      收入

      支出

      項(xiàng)    目

      行次

      決算數(shù)

      項(xiàng)    目

      行次

      決算數(shù)

      欄    次

       

      1

      欄    次

       

      2

      一、財(cái)政撥款收入

      1

      610.26 

      一、一般公共服務(wù)支出

      29

      533.16 

      二、上級(jí)補(bǔ)助收入

      2

       

      二、外交支出

      30

       

      三、事業(yè)收入

      3

       

      三、國防支出

      31

       

      四、經(jīng)營收入

      4

       

      四、公共安全支出

      32

       

      五、附屬單位上繳收入

      5

       

      五、教育支出

      33

       

      六、其他收入

      6

      95.85 

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      34

       

       

      7

       

      七、文化體育與傳媒支出

      35

       

       

      8

       

      八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

      36

      27.36

       

      9

       

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      37

      2.28 

       

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      38

       

       

      11

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      39

       

       

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      40

       

       

      13

       

      十三、交通運(yùn)輸支出

      41

       

       

      14

       

      十四、資源勘探信息等支出

      42

       

       

      15

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      43

       

       

      16

       

      十六、金融支出

      44

       

       

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      45

       

       

      18

       

      十八、國土海洋氣象等支出

      46

       

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      47

       33.48

       

      20

       

      二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

      48

       

       

      21

       

      二十一、國債還本付息支出

      49

       

       

      22

       

      二十二、其他支出

      50

       

       

      23

       

       

      51

       

      本年收入合計(jì)

      24

      706.11 

      本年支出合計(jì)

      52

       596.28

               用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

      25

       

                      結(jié)余分配

      53

       

               年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      26

      51.96 

                      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      54

       161.79

       

      27

       

       

      55

       

      合計(jì)

      28

      758.07 

      合計(jì)

      56

       758.07

      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

       

      表二:

      收入決算表

       

      部門:蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局                                         單位:萬元

       

      項(xiàng)    目

      本年收入合計(jì)

      財(cái)政撥款收入

      上級(jí)補(bǔ)助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

       

      功能分類科目編碼

      科目名稱

       
       

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

       

      合計(jì)

      706.11 

      610.26 

       

       

       

       

      95.85 

       

      201

      一般公共服務(wù)支出

      551.39

      455.54

       

       

       

       

      95.85

       

      20104

      發(fā)展與改革革事務(wù)

      230.64

      230.64

       

       

       

       

       

       

      2010401

      行政運(yùn)行

      230.64

      230.64

       

       

       

       

       

       

      20105

      統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)

      298.75

      202.90

       

       

       

       

      95.85

       

      2010502

      一般行政管理事務(wù)

      178.25

      82.40

       

       

       

       

      95.85

       

      2010507

      專項(xiàng)普查活動(dòng)

      120.50

      120.50

       

       

       

       

       

       

      20107

      稅收事務(wù)

      22.00

      22.00

       

       

       

       

       

       

      2010799

      其他稅收事務(wù)支出

      22.00

      22.00

       

       

       

       

       

       

      208

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      27.36

      27.36

       

       

       

       

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      27.36

      27.36

       

       

       

       

       

       

      2080501

       歸口管理的行政單位離退休

      27.36

      27.36

       

       

       

       

       

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      2.28

      2.28

       

       

       

       

       

       

      21005

      醫(yī)療保障

      2.28

      2.28

       

       

       

       

       

       

      2100501

      行政單位醫(yī)療

      2.28

      2.28

       

       

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

      33.48

      33.48

       

       

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

      33.48

      33.48

       

       

       

       

       

       

      2210201

      住房公積金

      27.45

      27.45

       

       

       

       

       

       

      2210203

      購房補(bǔ)貼貼

      6.03

      6.03

       

       

       

       

       

       

      229

      其他支出

      91.6

      91.6

       

       

       

       

       

       

      22999

      其他支出

      91.6

      91.6

       

       

       

       

       

       

      2299901

      其他支出

      91.6

      91.6

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      表三

      支出決算表

      部門:蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局                                                 單位:萬元

       

       項(xiàng)    目

      本年支出合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      上繳上級(jí)支出

      經(jīng)營支出

      對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

       

      功能分類科目編碼

      科目名稱

       
       

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

       

      合計(jì)

      596.28 

      345.73 

      250.55 

       

       

       

       

      201

      一般公共服務(wù)支出

      533.16

      282.61

      250.55

       

       

       

       

      20104

      發(fā)展與改革事務(wù)

      230.65

      230.65

       

       

       

       

       

      2010401

      行政運(yùn)行

      230.65

      230.65

       

       

       

       

       

      20105

      統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)

      280.51

      51.96

      228.55

       

       

       

       

      2010502

       一般行政管理事務(wù)

      160.02

      51.96

      108.05

       

       

       

       

      2010507

      專項(xiàng)普查活動(dòng)

      120.50

       

      120.50

       

       

       

       

      20107

      稅收事務(wù)

      22.00

       

      22.00

       

       

       

       

      2010799

       其他稅收事務(wù)支出

      22.00

       

      22.00

       

       

       

       

      208

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      27.36

      27.36

       

       

       

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      27.36

      27.36

       

       

       

       

       

      2080501

       歸口管理的行政單位離退休

      27.36

      27.36

       

       

       

       

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      2.28

      2.28

       

       

       

       

       

      21005

      醫(yī)療保障

      2.28

      2.28

       

       

       

       

       

      2100501

      行政單位醫(yī)療

      2.28

      2.28

       

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

      33.48

      33.48

       

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

      33.48

      33.48

       

       

       

       

       

      2210201

      住房公積金

      27.45

      27.45

       

       

       

       

       

      2210203

      購房補(bǔ)貼

      6.03

      6.03

       

       

       

       

       

      注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況

       

       
               

       

       

       

      表四:

      財(cái)政撥款收入支出決算總表

      部門:蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局

       

       

       

       

       

       

      單位:萬元

      收入

      支出

      項(xiàng)    目

      行次

      金額

      項(xiàng)    目

      行次

      合計(jì)

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      欄    次

       

      1

      欄    次

       

      2

      3

      4

      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      1

      610.26 

      一、一般公共服務(wù)支出

      30

      455.54 

       455.54

       

      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      2

       

      二、外交支出

      31

       

       

       

       

      3

       

      三、國防支出

      32

       

       

       

       

      4

       

      四、公共安全支出

      33

       

       

       

       

      5

       

      五、教育支出

      34

       

       

       

       

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      35

       

       

       

       

      7

       

      七、文化體育與傳媒支出

      36

       

       

       

       

      8

       

      八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

      37

      27.36 

       27.36

       

       

      9

       

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      38

      2.28 

       2.28

       

       

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      39

       

       

       

       

      11

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      40

       

       

       

       

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      41

       

       

       

       

      13

       

      十三、交通運(yùn)輸支出

      42

       

       

       

       

      14

       

      十四、資源勘探信息等支出

      43

       

       

       

       

      15

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      44

       

       

       

       

      16

       

      十六、金融支出

      45

       

       

       

       

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      46

       

       

       

       

      18

       

      十八、國土海洋氣象等支出

      47

       

       

       

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      48

      33.48 

       33.48

       

       

      20

       

      二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

      49

       

       

       

       

      21

       

      二十一、國債還本付息支出

      50

       

       

       

       

      22

       

      二十二、其他支出

      51

       

       

       

       

      23

       

       

      52

       

       

       

      本年收入合計(jì)

      24

      610.26 

      本年支出合計(jì)

      53

       

       518.66

       

      年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      25

       

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      54

       

       91.60

       

            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      26

       

       

      55

       

       

       

              政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      27

       

       

      56

       

       

       

       

      28

       

       

      57

       

       

       

      合計(jì)

      29

      610.26 

      合計(jì)

      58

       

       610.26

       

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

       

      表五:

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

       

      部門:蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局                                      單位: 萬元

       

      項(xiàng)    

      本年支出合計(jì)

      基本支出 

      項(xiàng)目支出

       

      功能分類科目編碼

      科目名稱

       
       
       

      欄次

      1

      2

      3

       

      合計(jì)

       518.66

       293.76

       224.9

       

      201

      一般公共服務(wù)支出

      455.55

      230.65

      224.9

       

      20104

      發(fā)展與改革事務(wù)

      230.65

      230.65

       

       

      2010401

      行政運(yùn)行

      230.65

      230.65

       

       

      20105

      統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)

      202.90

       

      202.90

       

      2010502

      一般行政管理事務(wù)

      82.40

       

      82.40

       

      2010507

      專項(xiàng)普查活動(dòng)

      120.50

       

      120.50

       

      20107

      稅收事務(wù)

      22.00

       

      22.00

       

      2010799

      其他稅收事務(wù)支出

      22.00

       

      22.00

       

      208

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      27.36

      27.36

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      27.36

      27.36

       

       

      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

      27.36

      27.36

       

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      2.28

      2.28

       

       

      21005

      醫(yī)療保障

      2.28

      2.28

       

       

      2100501

      行政單位醫(yī)療

      2.28

      2.28

       

       

      221

      住房保障支出

      33.47

      33.47

       

       

      22102

      住房改革支出

      33.47

      33.47

       

       

      2210201

      住房公積金

      27.45

      27.45

       

       

      2210203

       購房補(bǔ)貼

      6.02

      6.02

       

       

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

       
            

       

      表六:

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      部門:蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局                                  單位:萬元

      合計(jì)

      因公出國(境)費(fèi)

      公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

      公務(wù)接待費(fèi)

      小計(jì)

      公務(wù)用車
                 購置費(fèi)

      公務(wù)用車
                 運(yùn)行費(fèi)

      1

      2

      3

      4

      5

      6

       10.36

       

       5.83

       

       5.83

       4.53

       

      表七:

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

       

      部門:

       

       

       

       

       

       單位:

      萬元

       

      項(xiàng)    

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

       

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      小計(jì)

      基本支出 

      項(xiàng)目支出

       
       
       

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

       

      合計(jì)

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

       

       

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