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      2022年江門市蓬江區(qū)總工會“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開
      發(fā)布時間: 2023-09-22 打印】 【 關(guān)閉

      財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

       部門 :江門市蓬江區(qū)總工會

      單位:萬元

      預(yù)算數(shù)

      決算數(shù)

      合計

      因公出國(境)費(fèi)

      公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      公務(wù)接待費(fèi)

      合計

      因公出國(境)費(fèi)

      公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      公務(wù)接待費(fèi)

      小計

      公務(wù)用車
        購置費(fèi)

      公務(wù)用車
        運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      小計

      公務(wù)用車
        購置費(fèi)

      公務(wù)用車
        運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      1.00

      0.00

      0.8

      0.00

      0.8

      0.2

      0.3

      0.00

      0.3

      0.00

      0.3

      0.00

      注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。  


      2022 年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

      江門市蓬江區(qū)總工會2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0.3 萬元,完成全年預(yù)算1 萬元的29.8% ,比上年決算數(shù)增加0.04 萬元,增長15.8% 。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0 萬元,完成預(yù)算0 萬元的--%(基數(shù)為0,不可比) ,比上年決算數(shù)增加0 萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比) ;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.3 萬元,完成預(yù)算0.8 萬元的37.2% ,比上年決算數(shù)增加0.04 萬元,增長15.8% ;其中:公務(wù)用車購置支出決算為0 萬元,完成預(yù)算0 萬元的--%(基數(shù)為0,不可比) ,比上年決算數(shù)增加0 萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比) ;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.3 萬元,完成預(yù)算0.8 萬元的37.2% ,比上年決算數(shù)增加0.04 萬元,增長15.8% ;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0 萬元,完成預(yù)算0.2 萬元的0% ,比上年決算數(shù)增加0 萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比)。 

      2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于 預(yù)算數(shù)的主要情況:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 

      2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于 上年決算數(shù)的主要情況:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年決算數(shù)增加0.04萬元,主要原因是公車使用年限增加,車輛維修費(fèi)增加。 

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

      2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,占0% ;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.3萬元,占100% ;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,占0% 。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費(fèi)支出0 萬元。全年使用財政撥款安排出國(境)團(tuán)組0 個、累計0 人次。 

      2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.3 萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0 萬元,公務(wù)用車購置數(shù)0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.3 萬元,公務(wù)用車保有量為1 輛,主要用于應(yīng)急保障用車。 

      3.公務(wù)接待費(fèi)支出0 萬元,主要用于無 ,共接待國外、境外來訪團(tuán)組0 個,來訪外賓0 人次;發(fā)生國內(nèi)接待0 次,接待人數(shù)共0 人。主要包括無。


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